Всем здравствуйте. Мы являемся МУПом. После процедуры присоединения в 2014 году к нам предприятия (тоже МУП) были перенесены сальдо с их баланса на наш баланс. Так вот, у них учет основных средств, переданных в хоз.ведение были отражены на счете 98.2 "Безвозмездное пользование" и их сальдо перешло к нам. После процедуры проверки в 2018 году нашему предприятию предписали неверное отражение имущество, полученное в хоз.ведение. Нужно было использовать счет 83 "Добавочный капитал". Вопрос: как теперь внести исправление и нужно ли вообще это делать, и как на это отреагирует налоговая инспекция. Всем спасибо за ответы.💐